Метою міської цільової Програми «Освіта, спорт та молодіжна політика міста Білгорода-Дністровського на 2025-2027 роки» є створення умов для всебічного розвитку дітей, їхніх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, та можливостей для розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції у громадське життя, формування у молодого покоління цінностей і ключових компетентностей, залучення населення до занять спортом, фізичною культурою, підвищення їхнього освітнього рівня, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору.
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Освіта, спорт та молодіжна політика
міста Білгорода-Дністровського
на 2025-2027 роки»
м. Білгород-Дністровський
2025
ЗМІСТ
2.3.Обґрунтування завдань і засобів розв'язання проблеми, завдань і заходів показників результативності………………………………………………………………………………………
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Міська цільова програма «Освіта, спорт та молодіжна політика
міста Білгорода-Дністровського на 2025-2027 роки»
|
1 |
Ініціатор розроблення програми |
Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради |
|
2 |
Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення Програми |
Наказ Управління освіти від 23.04.2025 №110 «Про розроблення міської цільової Програми «Освіта, спорт та молодіжна політика міста Білгорода-Дністровського на 2025-2027 роки»» |
|
3 |
Розробник Програми |
Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради |
|
4 |
Відповідальний виконавець Програми |
Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради |
|
5 |
Співвиконавці програми |
Заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти міста, міський центр дитячої творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради |
|
6 |
Термін реалізації Програми |
2025-2027 роки |
|
7 |
Мета Програми |
Забезпечення якісної, ефективної та доступної для кожного системи освіти, що відповідає вимогам територіальної громади, запитам особистості та потребам держави та ґрунтується на духовних цінностях українського народу; створення сучасного освітнього простору у закладах дошкільної освіти, що забезпечить потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у розвитку власної професійної компетентності; забезпечення професійного розвитку педагогів; реалізація заходів щодо продовження впровадження Концепції нової української школи; удосконалення та впровадження ефективних форм залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом; формування у підростаючого покоління інтересу і звичок до занять фізичними вправами; підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту, залучення та згуртованість молоді різних вікових та соціальних категорій до неформальної освіти, розвитку творчості, самореалізації та змістовного дозвілля через організацію молодіжних просторів, дитячих та спортивних майданчиків; впровадження кращих практик зарубіжжя з досвіду молодіжної політики в громаду та налагодження співпраці у реалізації проєктів в рамках молодіжних програм ЄС розширять можливості об’єднання молоді на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях
|
|
8 |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: зокрема: |
4416,00 |
|
4416,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
9 |
Очікувані результати виконання |
Підвищення якості освіти на відповідній території; забезпечення доступності дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти та рівних умов розвитку освіти; організація роботи закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти щодо збереження і зміцнення ментального та фізичного здоров’я дітей, створення соціально сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти; закріплення за закладами освіти що забезпечують здобуття базової середньої освіти, території обслуговування; забезпечення доступності дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вжиття заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті; сприяння розробці планів заходів, спрямованих на запобігання протидії булінгу (цькування в закладах освіти); сприяння створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти; забезпечення створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища; організація роботи щодо створення умов та сприяння професійному росту та самореалізації педагогічних працівників; підвищення рівня національно-патріотичних орієнтирів серед молоді; повернення молоді до країни, залучення молоді, у соціальне, економічне, культурне життя України, рідного краю через проведення досліджень; залучення дітей, підлітків та молоді до систематичних та різнобічних занять фізичною культурою та спортом; підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною культурою та спортом; впровадження комплексних заходів щодо фізкультурно-спортивної, соціальної та психологічної адаптації, а також розвитку адаптивних видів спорту для відновлення та підтримки фізичного і психічного здоров’я ветеранів/ветеранок з урахуванням їхніх потреб |
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Міська цільова Програма «Освіта, спорт та молодіжна політика міста Білгорода-Дністровського на 2025-2027 роки» (далі – Програма) розроблена, у зв’язку із анулюванням за підсумками виконання у 2024 році міських цільових Програм «Підтримка розвитку освіти міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки» та «Підтримка розвитку молоді, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки».
Програма є нормативним документом для збереження та розвитку дошкільної, загальної середньої та інклюзивної освіти, підтримку молодіжної політики на території громади, популяризацію спорту серед широких верств населення, з урахуванням освітніх, національно-патріотичних та інших особливостей і традицій міста Білгорода-Дністровського.
Мережа закладів освіти відповідає потребам населення міста щодо забезпечення обов'язковості дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти, функціонує позашкілля та спорт для всіх:
у місті Білгороді-Дністровському функціонують 20 закладів освіти, із них:
заклади дошкільної освіти (ЗДО) – 8;
початкова школа з дошкільним підрозділом – 1;
гімназії (№№ 2,3,4,5,6), що забезпечують початкову та базову загальну середню освіту -5;
заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО № 7) – 1;
ліцеї (№ 1, «Лідер») – 2;
заклади позашкільної освіти (МЦДТ, ДЮСШ) – 2;
позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Алые паруса» - 1.
Також функціонують комунальні установи, що підпорядковані Управлінню освіти:
інклюзивно-ресурсний центр, який забезпечує права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти у закладах освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та їхнього системного кваліфікованого супроводу;
центр професійного розвитку педагогічних працівників, який узагальнює та поширює інформацію про можливості професійного розвитку освітян: програми підвищення кваліфікації, вебресурси та інноваційні інструменти, що сприятимуть для їхнього професійного зростання; планує та супроводжує засідання професійних спільнот педагогічних працівників міста;
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», який сприяє залученню широких верств населення до систематичних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
Особливої уваги заслуговує питання професійної підготовки педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації, що є невід'ємною умовою надання якісних освітніх послуг.
Програмою передбачається вирішення наступних проблем:
оснащення закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти сучасними засобами навчання, впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій;
подолання освітніх втрат і освітніх розривів шляхом застосування моніторингу результатів навчання здобувачів освіти з використанням діагностичного інструментарію;
Програма визначає стратегічні пріоритети та напрями діяльності і є нормативним документом для забезпечення освітнього середовища, а саме:
продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»;
забезпечення внутрішньо переміщених осіб якісними освітніми послугами;
покращення навчально-методичної бази закладів освіти шляхом використання різних джерел фінансування;
організація систематичного навчання працівників закладів освіти з питань організації продуктивної взаємодії з дітьми та їхніми батьками;
збереження мережі позашкільних закладів освіти, контингенту вихованців у них;
створення умов для саморозвитку та самореалізації творчих здібностей дітей шляхом їхньої участі в гуртках, змістовного дозвілля учасників освітнього процесу, проведення масових заходів;
стимулювання талановитої молоді та обдарованих учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти за високі досягнення та результативність у навчанні, спорті, творчих конкурсах, науково-дослідницькій діяльності, які своєю успішністю впливають на формування іміджу Білгород-Дністровської міської територіальної громади;
розвиток національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, з метою формування ціннісного ставлення особистості до Батьківщини, держави, нації, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання й традицій, демократії, свободи, толерантності, готовності до змін та до виконання обов’язку із захисту незалежності й територіальної цілісності України;
удосконалення та впровадження ефективних форм залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом;
формування у підростаючого покоління інтересу і звичок до занять фізичними вправами; підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту;
розвиток спорту ветеранів війни з метою відновлення фізичного й ментального здоров’я та реабілітації;
популяризація занять спортом та фізичною культурою серед дорослих для покращення якості життя загалом, зміцнення самооцінки та соціальних навичок при взаємодії в соціумі;
залучення та згуртованість молоді різних вікових та соціальних категорій до неформальної освіти, розвитку творчості, самореалізації та змістовного дозвілля через організацію молодіжних просторів, дитячих та спортивних майданчиків.
ІІІ. Визначення мети Програми
Метою міської цільової Програми «Освіта, спорт та молодіжна політика міста Білгорода-Дністровського на 2025-2027 роки» є створення умов для всебічного розвитку дітей, їхніх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, та можливостей для розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції у громадське життя, формування у молодого покоління цінностей і ключових компетентностей, залучення населення до занять спортом, фізичною культурою, підвищення їхнього освітнього рівня, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору.
ІV. Обґрунтування завдань і засобів розв'язання проблеми,
завдань і заходів показників результативності
Проблеми, завдання та заходи, окреслені міською цільовою Програмою «Освіта, спорт та молодіжна політика міста Білгорода-Дністровського на 2025-2027 роки» передбачають взаємозв’язок між усіма рівнями забезпечення освіти, сприяють вихованню самодисципліни та цілеспрямованості на заняттях спортом, зміцненню мотивації молоді до саморозвитку, створюють умови для особистісного росту, розкриття творчого потенціалу та вміння логічно нестандартно мислити.
Напрямки діяльності та завдання Програми передбачать:
рівні можливості у реалізації права на доступну якісну освіту всіх дітей дошкільного віку міста, комплексне поетапне вирішення питань збереження мережі закладів дошкільної освіти, створення сучасного освітнього середовища;
формування сучасного освітнього середовища мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців міста Білгорода-Дністровського згідно з вимогами законодавства;
розширення мережі інклюзивних груп/класів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців міста;
створення сучасного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти;
підвищення професійного розвитку педагогічних працівників міста;
залучення дітей, підлітків та молоді до систематичних та різнобічних занять фізичною культурою та спортом;
підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною культурою та спортом;
впровадження комплексних заходів щодо фізкультурно-спортивної, соціальної та психологічної адаптації, а також розвитку адаптивних видів спорту для відновлення та підтримки фізичного і психічного здоров’я ветеранів/ветеранок з урахуванням їхніх потреб;
розвиток молодіжної політики з метою надання можливостей для реалізації потенціалу представників молоді;
активізацію залучення молоді до процесів ухвалення рішень та підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських та зміцнить роботу Молодіжної ради;
усунення бар’єрів, які б незалежно від статі, віку, місця проживання, психологічних і фізичних здібностей, інвалідності прямо чи безпосередньо заважають інтеграції у суспільство;
зміцнення соціальної згуртованості молоді;
виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми «Молодіжний працівник»;
відкриття молодіжних просторів на різних територіальних локаціях громади як осередків для навчання, творчості, самореалізації та змістовного дозвілля молоді;
проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для інформування молоді, зокрема вразливих категорій молоді, про можливості отримання міжнародного досвіду реалізації молодіжної політики та участі у міжнародних молодіжних обмінах;
сприяння мобільності молоді в межах регіону, України та в партнерстві з іншими державами;
проведення заходів з підвищення рівня конкурентоспроможності молоді, створення умов для набуття нею управлінських, громадянських та соціальних компетентностей, розвитку підприємливості та самостійності молоді; консультування представників молоді з написання грантів та механізму утворення громадських організацій.
Заходи із реалізації Програми, викладені у додатку 1, сприятимуть забезпеченню досягнення цілей.
V. Очікувані результати виконання Програми
Ефективність Програми спрямована на покращення показників освіти, популяризацію здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої та талановитої учнівської молоді. Виконання Програми забезпечить:
підвищення якості освіти;
організацію роботи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, центру професійного розвитку педагогічних працівників щодо збереження і зміцнення психічного і фізичного здоров’я дітей дошкільного, шкільного віку та їхніх батьків;
створення безперешкодного середовища, забезпечення рівних можливостей щодо свої прав отримання послуг на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, суспільної, громадянської та освітньої безбар’єрності;
створення безпечного освітнього середовища та забезпечення учасників освітнього процесу на нешкідливі умови навчання;
створення умов для професійного росту та самореалізації педагогічних працівників;
виявлення і підтримку обдарованої та талановитої учнівської молоді;
залучення широких верств населення до фізичної культури та спорту;
популяризацію здорового способу життя серед молоді;
залучення та згуртованість молоді різних вікових та соціальних категорій до неформальної освіти, розвитку творчості, самореалізації та змістовного дозвілля;
збільшення кількості молоді, яка користується формами безпосередньої участі;
активізацію волонтерської діяльності учнівської та студентської молоді.
VI. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Бюджетні призначення для реалізації Програми передбачаються щорічно при формуванні бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади.
Орієнтовний обсяг фінансування, необхідного для реалізації заходів, становить 4416,00 тис. грн (додатки 1, 3).
Обсяги та джерела фінансування Програми за роками викладено у додатку 3.
VІI. Строки та етапи виконання Програми
Строк реалізації Програми становить 3 роки: 2025 – 2027 роки.
Виконання Програми передбачається у один етап.
VIІI. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію виконання заходів і завдань Програми здійснює Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради.
З метою забезпечення відкритості, прозорості та громадського контролю за ефективністю реалізації Програми виконавці забезпечують проведення заходів з її інформаційного супроводження: прес-конференції, інтерв’ю, розміщення звітів про виконання Програми на офіційному сайті міста тощо.
Щорічний та підсумковий звіти про результати виконання Програми із пояснювальною запискою вносяться на розгляд виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради та сесії міської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснює Білгород-Дністровська міська рада.
|
|
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
|
|
||||||||||||||||
|
№ з/п |
Зміст заходів |
Строк виконання заходу |
Виконавці |
Джерела фінансу - вання |
Орієнтовні обсяги фінансування по роках, тис. грн |
Очікуваний результат |
||||||||||||
|
2025 рік |
2026рік |
2027 рік |
Всього |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||
|
І. |
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА |
|||||||||||||||||
|
1.1. |
Зміцнення навчально-методичної бази ЗДО. Забезпечення ігровими та дидактичними матеріалами, навчальними посібниками |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
150,0 |
Забезпечення належної якості освітнього процесу для дітей дошкільного віку |
|||||||||
|
1.2. |
Проведення та участь у семінарах, конференціях, круглих столах, тренінгах, воркшопах з питань дошкільної освіти |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
105,0 |
Підтримка професійного зростання педагогів закладів дошкільної освіти
|
|||||||||
|
Всього за напрямком
|
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
255,0 |
|
||||||||||||
|
Інші джерела
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
|
ІІ. |
ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА |
|||||||||||||||||
|
2.1. |
Залучення учнів до участі у Міжнародних загальнодержавних та регіональних конкурсах з української мови, літератури та українознавства (конкурсів ім. Т.Г. Шевченка, П. Яцика, юних натуралістів з українознавства тощо) |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ згідно з графіком проведення конкурсів |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
105,0 |
Формування патріотичних поглядів як духовно-морального принципу особистості, творчих потенціалів учнів, формування любові до української творчості, належного вшанування пам’яті героїв/героїнь України, мотивація до вивчення державної мови. |
|||||||||
|
2.2.
|
Забезпечення участі призерів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад у ІІІ, ІV етапах |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
135,0 |
Стимулювання учнівської молоді до участі в інтелектуальних змаганнях |
|||||||||
|
2.3. |
Виплата стипендії міського голови переможцям учнівських олімпіад та переможцям конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
150,0 |
155,0 |
160,0 |
465,0 |
Підтримка обдарованої учнівської молоді |
|||||||||
|
2.4. |
Проведення зустрічі міського голови з обдарованою учнівською молоддю за підсумками навчального року |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
105,0 |
Підтримка талановитої, обдарованої учнівської молоді |
|||||||||
|
2.5. |
Встановлення щорічних премій переможцям Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (обласний та всеукраїнський етапи) |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
100,0 |
110,0 |
120,0 |
330,0 |
Матеріальне стимулювання кращих педагогічних працівників |
|||||||||
|
Всього за напрямком |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
350,0 |
380,0 |
410,0 |
1140,0 |
|
||||||||||||
|
Інші джерела
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
|
ІІІ. |
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА |
|||||||||||||||||
|
3.1. |
Проведення та участь у семінарах, конференціях, круглих столах, тренінгах, воркшопах з питань позашкільної освіти |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
105,0 |
Підтримка професійного зростання педагогів закладів позашкільної освіти |
|||||||||
|
3.2. |
Проведення міських етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та забезпечення участі переможців у обласному етапі конкурсу |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
165,0 |
Виховання свідомого громадянина, патріота, набуття соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів потреби та уміння жити в громадському суспільстві |
|||||||||
|
Всього за напрямком: |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
270,0 |
|
||||||||||
|
Інші джерела |
0 |
0 |
0 |
0
|
||||||||||||||
|
IV. |
СПОРТ |
|||||||||||||||||
|
4.1. |
Забезпечення проведення міських змагань серед населення різної вікової категорії з різних видів спорту |
2025-2027 |
КУ «Білгород-Дністровський ЦФЗН «Спорт для всіх» |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
40,0 |
42,0 |
44,0 |
126,0 |
Залучення представників підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи |
|||||||||
|
4.2. |
Забезпечення участі команд міста в обласних, всеукраїнських змаганнях з видів спорту. |
2025-2027 |
КУ «Білгород-Дністровський ЦФЗН «Спорт для всіх» |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
50,0 |
52,0 |
54,0 |
156,0 |
Представлення спортсменів та команд міста на змаганнях вищого рівня |
|||||||||
|
4.3. |
Забезпечення проведення міських змагань, навчально-тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту |
2025-2027 |
КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ» |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
43,0 |
45,0 |
47,0 |
135,0 |
Залучення дітей до занять спортом, створення умов для підготовки спортсменів до змагань вищого рівня, підготовка резерву до збірних команд України. |
|||||||||
|
4.4. |
Забезпечення участі вихованців та тренерів-викладачів ДЮСШ у змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів з олімпійських та неолімпійських видів спорту |
2025-2027 |
КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ» |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
350,0 |
355,0 |
360,0 |
1065,0 |
Представлення спортсменів та команд міста на змаганнях вищого рівня |
|||||||||
|
4.5. |
Проведення міських змагань з різних видів спорту, інших масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед населення різної вікової категорії (відкритий турнір з боксу «Переможний бій. Аккерман 2025-2027» тощо). Проведення у закладах освіти змагань «Cool Games», «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» тощо. |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
82,0 |
84,0 |
86,0 |
252,0 |
Популяризація фізичної культури та спорту серед дітей, молоді, дорослого населення громади.
|
|||||||||
|
4.6. |
Забезпечення участі команд міста в обласних та всеукраїнських спортивних заходах «Cool Games», «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги», тощо |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
102,0 |
Представлення спортсменів та команд міста на змаганнях вищого рівня |
|||||||||
|
4.7. |
Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості Білгород-Дністровської міської територіальної громади |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
195,0 |
Представлення спортсменів та команд міста на змаганнях вищого рівня (відповідно до Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста) |
|||||||||
|
4.8.
|
Заохочення та відзначення кращих спортсменів, тренерів, керівників спортивних організацій за результатами роботи та участі в обласних та всеукраїнських змаганнях, призначення премій кращим спортсменам, тренерам міста, переможцям та призерам всеукраїнських та міжнародних змагань з олімпійських та неолімпійських видів
|
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
165,0 |
Створення умов для стимулювання кращих спортсменів та працівників галузі спорту (відповідно до Положення про відзначення досягнень провідних спортсменів та кращих тренерів громади) |
|||||||||
|
Всього за напрямком: |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
707,0 |
732,0 |
757,0 |
2196,0 |
|
||||||||||||
|
Інші джерела |
0 |
0 |
0 |
0
|
|
|||||||||||||
|
V. |
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА |
|||||||||||||||||
|
5.1. |
Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських (організація змістовного дозвілля) |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
90,0 |
Сприяння розвитку організаційних здібностей молоді, отримання відповідних компетентностей, розкриття творчого потенціалу |
|||||||||
|
5.2. |
Зміцнення соціальної згуртованості молоді (участь у міжрегіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах з питань молодіжної політики) |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
45,0 |
Підвищення рівня конкурентоспроможності молоді, її особистісного та професійного розвитку |
|||||||||
|
5.3. |
Виплата Стипендії та Премій міського голови |
2025-2027 |
Управління освіти |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
135,0 |
140,0 |
145,0 |
420,0 |
Створення умов для розвитку молодої людини як цілісної особистості, яка поєднує невпинний фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток на основі цінностей відкритого суспільства |
|||||||||
|
Всього за напрямком |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
170,0 |
185,0 |
200,0 |
555,0 |
|
||||||||||||
|
Інші джерела
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
|
ВСЬОГО по ПРОГРАМІ |
Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |
1387,0 |
1472,0 |
1557,0 |
4416,0 |
|
||||||||||||
|
Інші джерела |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ
|
№ з/п |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Вихідні дані на початок дії Програми |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Надання дошкільної освіти |
|
||||||
|
І. Показники затрат |
|
||||||
|
1 |
Кількість закладів дошкільної освіти |
одиниць |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
2 |
Кількість груп |
одиниць |
70 |
70 |
73 |
76 |
|
|
3 |
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
одиниць |
498,55 |
498,55 |
510,5 |
522,5 |
|
|
- жінок |
осіб |
455,55 |
455,55 |
417,5 |
429,5 |
|
|
|
- чоловіків |
осіб |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
4 |
Педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу) |
одиниць |
239,90 |
239,90 |
245,9 |
251,9 |
|
|
- жінок |
осіб |
239,9 |
239,90 |
245,9 |
251,9 |
|
|
|
- чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
Спеціалістів |
одиниць |
19,00 |
19,00 |
19 |
19 |
|
|
- жінок |
осіб |
18,00 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
-чоловіків |
осіб |
1,00 |
1, |
1 |
1 |
|
|
|
6 |
Робітників |
одиниць |
239,65 |
239,65 |
245,65 |
251,65 |
|
|
- жінок |
осіб |
197,65 |
197,65 |
203,65 |
209,65 |
|
|
|
- чоловіків |
осіб |
42,00 |
42, |
42 |
42 |
|
|
|
ІІ. Показники продукту |
|
||||||
|
7 |
Кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти |
осіб |
1 424,00 |
1 424,00 |
1474 |
1524 |
|
|
Середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти |
осіб |
1 424,00 |
1 424,00 |
1474 |
1524 |
|
|
|
-дівчата |
осіб |
730,00 |
730,00 |
755 |
780 |
|
|
|
-хлопці |
осіб |
694,00 |
694,00 |
719 |
744 |
|
|
|
8 |
З них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами |
осіб |
76,00 |
76,00 |
80,00 |
85,00 |
|
|
|
- дівчата |
осіб |
29,00 |
29,00 |
33,00 |
38,00 |
|
|
|
- хлопці |
осіб |
47,00 |
47,00 |
51,00 |
56,00 |
|
|
9 |
Кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти |
осіб |
503,00 |
503,00 |
533 |
563 |
|
|
|
- дівчата |
осіб |
240,00 |
240,00 |
255 |
270 |
|
|
|
- хлопці |
осіб |
263,00 |
263,00 |
278 |
293 |
|
|
10 |
З них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами |
осіб |
48,00 |
48,00 |
50 |
52 |
|
|
|
- дівчата |
осіб |
17,00 |
17,00 |
18 |
19 |
|
|
|
- хлопці |
осіб |
31,00 |
31,00 |
32 |
33 |
|
|
ІІІ. Показники ефективності |
|
||||||
|
11 |
Діто-дні відвідування |
днів |
153,76 |
153,76 |
159,15 |
164,54 |
|
|
12 |
Середні витрати на одну дитину
|
грн. |
53 818,17 |
53 818,17 |
54643,75
|
55481,99 |
|
|
ІV. Показники якості |
|
||||||
|
13 |
Відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою |
відсоток |
68,00 |
68,00 |
78 |
88 |
|
|
|
- дівчата |
відсоток |
35,00 |
35,00 |
40 |
45 |
|
|
|
- хлопці |
відсоток |
33,00 |
33,00 |
38 |
43 |
|
|
14 |
Відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6(7) років дошкільною освітою |
відсоток |
76,00 |
76,00 |
86 |
96 |
|
|
|
- дівчата |
відсоток |
40,00 |
40,00 |
45 |
50 |
|
|
|
- хлопці |
відсоток |
36,00 |
36,00 |
41 |
46 |
|
|
15 |
Відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар’єрний доступ та умови для інклюзивного навчання |
відсоток |
80,00 |
80,00 |
100 |
100 |
|
|
16 |
Відсоток охоплення дівчаток з особливими освітніми потребами дошкільною освітою |
відсоток |
30 |
30 |
40 |
40 |
|
|
17 |
Відсоток охоплення хлопчиків з особливими освітніми потребами дошкільною освітою |
відсоток |
50 |
50 |
60 |
60 |
|
|
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів Білгород-Дністровської міської територіальної громади |
|
||||||
|
І. Показники затрат |
|
||||||
|
1 |
Кількість закладів освіти (за рівнями здобуття освіти) всього |
одиниць |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
2 |
Кількість закладів освіти І рівня (початкова освіта) - початкова школа |
одиниць |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
3 |
Кількість закладів освіти І-ІІ рівня (початкова та базова освіта) - Гімназії №№2,3,4,5,6, ЗЗСО №7 |
одиниць |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
4 |
Кількість закладів освіти І-ІІІ рівнів (повна загальна середня освіта) (Ліцей №1) |
одиниць |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
4.1. |
Кількість закладів освіти ІІ-ІІІ рівнів (базова та повна загальна середня освіта) (Ліцей №1) |
одиниць |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
5 |
Кількість закладів освіти ІІ-ІІІ рівнів (повна загальна середня освіта) (Ліцей «Лідер) |
одиниць |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
|
5.1. |
Кількість закладів освіти ІІІ рівня (повна загальна середня освіта) (Ліцей «Лідер) |
одиниць |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
6 |
Кількість класів (за рівнем освіти ЗЗСО) всього |
одиниць |
175 |
175 |
177 |
179 |
|
|
7 |
Кількість класів в закладі освіти І-ІІ рівнів (базова освіта) Гімназії №№2,3,4,5,6, ЗЗСО №7 |
одиниць |
128 |
128 |
133 |
134 |
|
|
8 |
Кількість класів в закладах освіти І-ІІІ рівня (Ліцей №1) |
одиниць |
22 |
22 |
20 |
21 |
|
|
9 |
Кількість класів у закладі освіти ІІ-ІІІ рівня (Ліцей «Лідер») |
одиниць |
14 |
14 |
12 |
12 |
|
|
10 |
Кількість класів у закладі освіти І рівня (початкова школа) |
одиниць |
11 |
11 |
12 |
12 |
|
|
11 |
Кількість дошкільних груп у дошкільному підрозділі початкової школи |
одиниць |
10 |
10 |
11 |
11 |
|
|
12 |
Усього середньорічне число ставок штатних одиниць в т.ч. |
одиниць |
310,3
|
310,3 |
312,5 |
313,5 |
|
|
- жінки |
одиниць |
246,3 |
246,3 |
248,5 |
249,5 |
|
|
|
- чоловіки |
одиниць |
64 |
64 |
64 |
64 |
|
|
|
13 |
Педагогічного персоналу |
одиниць |
32,60 |
32,6 |
32,6 |
32,6 |
|
|
- жінки |
одиниць |
32,60 |
32,60 |
32,6 |
32,6 |
|
|
|
- чоловіки |
одиниць |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
14 |
Спеціалістів |
одиниць |
27,50 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
|
|
- жінки |
одиниць |
27,50 |
27,50 |
27,5 |
27,5 |
|
|
|
15 |
Робітників |
одиниць |
250,2 |
250,2 |
252,4 |
253,4 |
|
|
- жінки |
одиниць |
186,2 |
186,2 |
188,4 |
189,4 |
|
|
|
- чоловіки |
одиниць |
64,00 |
64,00 |
64 |
64 |
|
|
|
ІІ. Показники продукту |
|
||||||
|
16 |
Середньорічна кількість учнів, з них |
одиниць |
5 056,00 |
5 056,00 |
5116 |
5176 |
|
|
одиниць |
2 456,00 |
2 456,00 |
2486 |
2516 |
|
|
|
одиниць |
2 600,00 |
2 600,00 |
2630 |
2660 |
|
|
|
ІІІ. Показники ефективності |
|
||||||
|
17 |
Середні витрати на одного учня у школах |
грн. |
11 172,18 |
11 172,18 |
12588,40 |
13184,10 |
|
|
грн. |
5 586,09 |
5 586,09 |
6294,20 |
6592,00 |
|
|
|
грн. |
5 586,09 |
5 586,09 |
6294,20 |
6592,00 |
|
|
|
18 |
Діто-дні відвідування |
днів |
202,14 |
202,14 |
202,14 |
202,14 |
|
|
ІV. Показники якості |
|
||||||
|
19 |
Відсоток охоплення дівчаток шкільного віку загальною середньою освітою |
відсоток |
47 |
47 |
48 |
49 |
|
|
20 |
Відсоток охоплення хлопчиків шкільного віку загальною середньою освітою |
відсоток |
53 |
53 |
52 |
51 |
|
|
21 |
Кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар’єрне середовище тощо) |
одиниць |
9 |
7 |
7 |
8 |
|
|
22 |
Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року |
відсоток |
94 |
94 |
99 |
99 |
|
|
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
|
||||||
|
І. Показники затрат |
|
||||||
|
1 |
Кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування) |
мережа |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2 |
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) |
|
75,50 |
75,50 |
75,50 |
75,50 |
|
|
-жінки |
Штатний розпис |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
|
|
|
-чоловіки |
Штатний розпис |
4,50 |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
|
|
|
3 |
у тому числі: педагогічного персоналу |
|
42,50 |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
|
|
-жінки |
Штатний розпис |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
|
|
|
-чоловіки |
Штатний розпис |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
4 |
Спеціалістів |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
жінки |
Штатний розпис |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
5 |
Робітників |
|
32,00 |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
|
|
-жінки |
Штатний розпис |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
|
|
|
-чоловіки |
Штатний розпис |
14,00 |
14,00 |
14,00
|
14,00 |
|
|
|
ІІ. Показники продукту |
|
||||||
|
6 |
Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків |
осіб |
796 |
796 |
1054 |
1170 |
|
|
-дівчата |
осіб |
490 |
490 |
682 |
682 |
|
|
|
-хлопці |
осіб |
306 |
306 |
432 |
488 |
|
|
|
6.1. |
художньо-естетичний |
осіб |
296 |
296 |
390 |
420 |
|
|
-дівчата |
осіб |
229 |
229 |
300 |
310 |
|
|
|
-хлопці |
осіб |
67 |
67 |
90 |
110 |
|
|
|
6.2. |
науково-технічний |
осіб |
150 |
150 |
250 |
285 |
|
|
-дівчата |
осіб |
55 |
55 |
100 |
125 |
|
|
|
-хлопці |
осіб |
95 |
95 |
150 |
100 |
|
|
|
6.3. |
еколого-натуралістичний |
осіб |
139 |
139 |
170 |
190 |
|
|
-дівчата |
осіб |
95 |
95 |
100 |
110 |
|
|
|
-хлопці |
осіб |
44 |
44 |
70 |
80 |
|
|
|
6.4. |
військово-патріотичний |
осіб |
87 |
87 |
120 |
140 |
|
|
-дівчата |
осіб |
39 |
39 |
50 |
60 |
|
|
|
-хлопці |
осіб |
48 |
48 |
70 |
80 |
|
|
|
6.5. |
дослідницько-експериментальний |
осіб |
110 |
110 |
110 |
120 |
|
|
-дівчата |
осіб |
66 |
66 |
66 |
70 |
|
|
|
-хлопці |
осіб |
44 |
44 |
44 |
50 |
|
|
|
6.6. |
туристсько-краєзнавчий |
осіб |
14 |
14 |
14 |
15 |
|
|
-дівчата |
осіб |
6 |
6 |
6 |
7 |
|
|
|
-хлопці |
осіб |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
7 |
Кількість гуртків за напрямами діяльності: |
одиниць |
60 |
60 |
80 |
90 |
|
|
7.1. |
художньо-естетичний |
одиниць |
23 |
23 |
30 |
32 |
|
|
7.2. |
науково-технічний |
одиниць |
11 |
11 |
18 |
22 |
|
|
7.3. |
еколого-натуралістичний |
одиниць |
9 |
9 |
13 |
13 |
|
|
7.4. |
військово-патріотичний |
одиниць |
6 |
6 |
8 |
10 |
|
|
7.5. |
дослідницько-експериментальний |
одиниць |
10 |
10 |
10 |
12 |
|
|
7.6. |
туристсько-краєзнавчий |
одиниць |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
8 |
Кількість заходів з позашкільної роботи |
одиниць |
182 |
182 |
200 |
300 |
|
|
9 |
Кількість дітей залучених у заходах |
осіб |
11391 |
11391 |
15000 |
20000 |
|
|
-дівчата |
осіб |
8973 |
8973 |
10000 |
12000 |
|
|
|
-хлопці |
осіб |
2418 |
2418 |
5000 |
|
|
|
|
ІІІ. Показники ефективності |
|
||||||
|
10 |
Середні витрати на одну дитину |
грн. |
11592,00 |
11592,00 |
11650,00 |
11700,00 |
|
|
-дівчата |
грн. |
5796,00 |
5796,00 |
5825,00 |
5850,00 |
|
|
|
-хлопці |
грн. |
5796,00 |
5796,00 |
5825,00 |
5850,00 |
|
|
|
11 |
Середні витрати на один захід з позашкільної роботи |
грн. |
3115,00 |
3115,00
|
3200,00 |
3300,00 |
|
|
12 |
Діто-дні відвідування |
днів |
216 |
216 |
216 |
216 |
|
|
13 |
У тому числі за напрямками діяльності гуртків |
грн. |
9 227 262,00 |
9 227 262,00 |
12279100,00 |
13689000,00 |
|
|
13.1. |
художньо-естетичний |
грн. |
3537117,1 |
3537117,1 |
4604662,50 |
4867200,00 |
|
|
13.2. |
науково-технічний |
грн. |
1691664,7 |
1691664,7 |
2762797,50 |
3346200,00 |
|
|
13.3. |
еколого-натуралістичний |
грн. |
1384089,3 |
1384089,3 |
1995353,75 |
1977300,00 |
|
|
13.4. |
військово-патріотичний |
грн. |
922726,2 |
922726,2 |
1227910,00 |
1521000, 00 |
|
|
13.5. |
дослідницько-експериментальний |
грн. |
1537877 |
1537877 |
1534887,50 |
1825200,00 |
|
|
13.6. |
туристсько-краєзнавчий |
грн. |
153787,7 |
153787,7 |
153488,75 |
152100,00 |
|
|
ІV. Показники якості |
|
||||||
|
14 |
Відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
14.1. |
художньо-естетичний |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
14.2. |
науково-технічний |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
14.3. |
еколого-натуралістичний |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
14.5. |
військово-патріотичний |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
14.6. |
дослідницько-експериментальний |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
14.7. |
туристсько-краєзнавчий |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» |
|
||||||
|
І. Показники затрат |
|
||||||
|
1. |
кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері |
од. |
12 |
12 |
15 |
18 |
|
|
ІІ. Показники продукту |
|
||||||
|
1. |
кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері
|
осіб. |
21 |
21 |
25 |
29 |
|
|
у тому числі жінок (дівчат), |
осіб |
21 |
21 |
23 |
25 |
|
|
|
ІІІ. Показники ефективності |
|
||||||
|
1. |
середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері |
грн. |
1000,0 |
1000,0 |
1500,0 |
2000,0 |
|
|
2. |
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проєктах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника |
грн. |
470,0 |
470,0 |
650,0 |
680,0 |
|
|
ІV. Показники якості |
|
||||||
|
1. |
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком |
відсоток |
57 |
57 |
100 |
100 |
|
|
|
з них жінок (дівчат) |
відсоток |
57 |
57 |
100 |
100 |
|
|
2. |
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напряму діяльності, порівняно з минулим роком |
відсоток |
15 |
15 |
25 |
35 |
|
|
3. |
кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні |
відсоток |
25 |
25 |
30 |
35 |
|
|
4. |
кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напряму державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері) |
відсоток |
8,4 |
8,4 |
10 |
11,6 |
|
|
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |
|
||||||
|
І. Показники затрат |
|
||||||
|
1. |
Кількість центрів «Спорт для всіх» |
одиниць |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2. |
Кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх» |
одиниць |
24 |
24 |
25 |
26 |
|
|
футбол |
одиниць |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
баскетбол |
одиниць |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
стритбол |
одиниць |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
волейбол |
одиниць |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
вільна боротьба |
одиниць |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
шахи та шашки |
одиниць |
5 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
3. |
Кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні |
одиниць |
24 |
14 |
15 |
16 |
|
|
футбол |
одиниць |
5 |
3 |
4 |
4 |
|
|
|
баскетбол |
одиниць |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
стритбол |
одиниць |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
волейбол |
одиниць |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
вільна боротьба |
одиниць |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
шахи та шашки |
одиниць |
5 |
2 |
2 |
3 |
|
|
|
4. |
Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх» |
осіб |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
|
ІІ. Показники продукту |
|
||||||
|
1. |
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться на території регіону |
людино/ день |
586 |
586
|
646 |
670 |
|
|
футбол |
людино/ день |
180 |
180 |
240 |
240 |
|
|
|
баскетбол |
людино/ день |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
стритбол |
людино/ день |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
волейбол |
людино/ день |
88 |
88 |
88 |
88 |
|
|
|
вільна боротьба |
людино/ день |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
шахи та шашки |
людино/ день |
48 |
48 |
48 |
72 |
|
|
|
2. |
Кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»
|
людино/ день |
4390 |
4390 |
4510 |
4630 |
|
|
футбол |
людино/ день |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
баскетбол |
людино/ день |
270 |
270 |
270 |
270 |
|
|
|
стритбол |
людино/ день |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
|
|
волейбол |
людино/ день |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|
|
|
вільна боротьба |
людино/ день |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
|
|
шахи та шашки |
людино/ день |
600 |
600 |
720 |
840 |
|
|
|
ІІІ. Показники ефективності
|
|
||||||
|
1. |
Середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться ЦФЗН «Спорт для всіх» |
грн. |
7888,13 |
7888,13 |
7971,40 |
8054,80 |
|
|
2. |
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні |
грн. |
13522,5 |
13522,5 |
13650,0 |
13890,0 |
|
|
3. |
Середні витрати на один людино/день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" |
грн. |
43,12
|
43,12
|
45,0 |
46,0 |
|
|
4. |
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх» |
грн. |
9336,65 |
9336,65 |
9500,0 |
9600,0 |
|
|
5. |
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх» |
грн. |
23738,0 |
23738,0 |
23800,0 |
23850,0 |
|
|
6. |
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні
|
грн. |
323,0
|
323,0
|
340,0 |
360,0 |
|
|
ІV. Показники якості |
|
||||||
|
1. |
Динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком |
відсоток |
21,40 |
21,40 |
50,00 |
50,00 |
|
|
2. |
Динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниці, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
3. |
Динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
футбол |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
баскетбол |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
стритбол |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
волейбол |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
вільна боротьба |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
шахи та шашки |
відсоток |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
4. |
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком |
відсоток |
6,70 |
6,70 |
6,7 |
6,7 |
|
|
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
|
||||||
|
І. Показники затрат |
|
||||||
|
1. |
Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету |
одиниць |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2. |
Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету |
грн. |
12 027 109,00
|
12027109,00
|
13814675,25 |
15867924,06 |
|
|
веслування на байдарках і каное |
грн. |
1 677 782,65
|
1 677 782,65
|
1625255,91 |
1866814,59 |
|
|
|
бокс |
грн. |
1 677 782,65 |
1 677 782,65 |
1625255,91 |
1866814,59 |
|
|
|
легка атлетика |
грн. |
2 240 043,58 |
2 240 043,58 |
2167007,88 |
2489086,12 |
|
|
|
футбол |
грн. |
2 796 304,40 |
2 796 304,40 |
2708759,85 |
3111357,65 |
|
|
|
спортивна акробатика |
грн. |
2 796 304,40 |
2 796 304,40 |
2708759,85 |
3111357,65 |
|
|
|
дзюдо |
грн. |
838 891,32 |
838 891,32 |
812627,95 |
933407,29 |
|
|
|
вільна боротьба |
грн. |
|
|
2167007,88 |
2489086,12 |
|
|
|
3. |
Кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) |
осіб
|
59 |
59 |
60 |
60 |
|
|
|
у тому числі тренерів |
осіб |
31 |
31 |
32 |
32 |
|
|
ІІ. Показники продукту |
|
||||||
|
1. |
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) |
осіб |
587 |
553 |
600 |
620 |
|
|
2. |
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях |
осіб |
455 |
455 |
500 |
525 |
|
|
ІІІ. Показники ефективності |
|
||||||
|
1. |
Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника. |
грн. |
203 849,30
|
203 849,30
|
230244,58 |
264465,40 |
|
|
2. |
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ) |
грн. |
14 942,75
|
14 942,75
|
17163,66 |
19714,66 |
|
|
3. |
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня. |
грн. |
20 489,11
|
21748,84
|
23024,45 |
25593,42 |
|
|
4. |
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях. |
грн. |
950,23
|
950,23
|
826,56 |
903,70 |
|
|
IV. Показники якості |
|
||||||
|
1. |
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України. |
осіб |
13,00
|
13,00
|
19,00 |
20,00 |
|
|
2. |
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях. |
осіб |
455,00
|
455,00
|
500,00 |
525,00 |
|
|
4. |
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком. |
відсоток |
48,00
|
48,00
|
100 |
100 |
|
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
|
||||||
|
І. Показники затрат |
|
||||||
|
1. |
Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських / неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань |
одиниць |
48
|
48
|
49 |
50 |
|
|
ІІ. Показники продукту |
|
||||||
|
1. |
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань |
одиниць |
110 825,00
|
110 825,00
|
115 000 |
120 000 |
|
|
ІІІ. Показники ефективності |
|
||||||
|
1. |
Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських / неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань |
грн. |
733,39
|
733,39
|
750,00 |
760,00 |
|
|
ІV. Показники якості |
|
||||||
|
5,001. |
|||||||
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
|
Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми |
Етапи виконання програми |
Всього витрат на виконання Програми |
||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
||||
|
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
20__-20__ роки |
20__-20__ роки |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обсяг коштів, всього, зокрема: |
1387,0 |
1472,0 |
1557,0 |
|
|
4416,0 |
|
Державний бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади |
1387,0 |
1472,0 |
1557,0 |
|
|
4416,0 |
|
Інші джерела |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |